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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 103013
Data de emissão 03/01/2022
Valor 4.818,00
Tipo de Empenho Global
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.352.753-**
Nome do OrdenadorTAIZ RAMOS DE CARVALHO FONTENELE
Dados do Credor
Nome do Credor E B N CERQUEIRA
CPF/CNPJ ***575320001**
Endereço JORGE DOMINGUES, 962, CENTRO, CEP:62620-000
Cidade Iraucuba/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Valor que se empenha referentes serviços técnicos especializados na instalação de pacote de internet 100% fibra óptica com serviços técnicos em ti. Conforme contrato nº 209/2021. Pregão eletrônico nº 028/2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
01/07/2022 0006381/2022 6 20339 803,00 -
01/06/2022 0005394/2022 4 19682 803,00 -
01/06/2022 0005392/2022 5 20004 803,00 -
31/03/2022 0003031/2022 3 19354 803,00 -
11/03/2022 0002315/2022 2 19031 803,00 -
08/02/2022 0001301/2022 1 18709 803,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
12/07/2022 803,00
24/06/2022 803,00
06/05/2022 803,00
16/03/2022 803,00