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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
226001 26/02/2021 ***828800001** NETCOM INTERNET LTDA 12.200,00 12.200,00 12.200,00
226002 26/02/2021 ***589450001** AAF AUDIT AUTONOMIA FACILITIES LTDA 220,00 220,00 220,00
226001 26/02/2021 ***724800001** FERROLESTE LTDA 15.072,00 15.072,00 15.072,00
226001 26/02/2021 ***828800001** NETCOM INTERNET LTDA 7.000,00 7.000,00 7.000,00
225001 25/02/2021 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 5.816,00 5.816,00 4.893,18
225002 25/02/2021 ***538870006** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
225003 25/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.096,00 3.096,00 3.096,00
225002 25/02/2021 ***538870014** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
225001 25/02/2021 ***538870014** SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO 9.000,00 9.000,00 7.870,54
225002 25/02/2021 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Totais: 62.004,00 62.004,00 59.951,72  
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